财科商院2002年12月创办于北京,依托多年行业资源,汇集名校名企优秀专家讲师,主以党政纪检、工会团青、财会税收、人力资源、公文档案、应急防控、精益生产、心理辅导等专业板块。着力向各机构输送一流的专家讲师队伍,为培养高端复合型人才精英而不懈努力。
服务热线:13366095544 王老师
徐贺
徐贺老师——最具影响力税务老师
驻地:北京市
咨询:13366095544(仅接受课程咨询、培训邀约,其他事项勿扰)
Ø 北京地税第六稽查局税务技术顾问
Ø 北京石景山地税局青训营导师
Ø 吉林财经大学税务专业硕士导师
Ø 北京3A级税务师事务所副总经理
【专家介绍】
徐贺老师毕业于长春税务学院(原属国家税务总局的唯一本科院校)税务系。拥有九年税务一线服务实践经验。北京地税第六稽查局税务技术顾问;北京石景山地税局青训营导师;吉林财经大学税务专业硕士导师;北京3A级税务师事务所副总经理。
2016 年 9 月徐贺被中国注册税务师协会评为“最具影响力税务老师”。
徐贺领衔的税务咨询团队为中国工商银行、中国民族证券、中材科技、安华保险、中国储备粮管理总公司、中国核电工程、保利地产、北京控股、上海医药集团北方区、辽宁方大集团、国药租赁和当代商城等多家制造业、流通业、金融业、科技、医药、能源等行业企业提供过各类税务解决方案,协助企业解决一线税务痛点问题。徐贺经常就服务客户的具体税收问题与各地各级税务机关进行沟通,为多次为财政部国家税务总局和北京以及各地税务机关的政策制定管理和具体案例处理提供咨询建议。
【授课特点】
徐贺老师是将他操作过的一线实践案例和经历过的税务沟通处理融入到课堂中,从实践中来到实践中去,能让课堂的交流内容更符合当下中国特色的税务机关监管环境的企业操作。善于将晦涩难懂的税法用通俗易懂且不失严谨的语言表达出来,能够结合自身丰富的税务实践经验向听众讲解如何理解和应用税收政策法规。
【出版著作】
中国税务出版社《资本交易税务管理指南及案例剖析》。
【客户见证】
徐贺已经累计为税务机关(北京地税、北京国税、山东国税、成都地税、黑龙江国税、湖北地税、海南地税等)和企业(宝能系、中植系、工商银行、安华保险、中国通号、方大集团等)及相关机构(清华大学、中国注册税务师协会、国家会计学院、湖南税专、财税名家讲堂、北京租赁协会、中税网和高顿等)进行过超过四百场税务培训,培训内容涵盖企业所得税汇算清缴、并购重组税务管理、房地产税收以及“营改增”等。
【主讲课程】
授课产品体系概览:
v 全行业通用类课程
v 企业所得税汇算清缴类系列课程
v 资本市场和大企业税收系列课程
v 房地产税收系列课程
v 建筑业和PPP 税收系列课程
v 金融企业税收系列课程
v 融资租赁税务管理筹划系列课程
v “营改增”系列课程
v 股权激励和个人所得税等人力资源税收系列课程
授课产品概览,主打课程:
1 企业如何通过日常核算以及变革管理来应对税务机关的大数据风险监控
2 全面“营改增”后房地产“平安纳税”和“税收筹划”的九项修炼
3 企业和个人资本运作并购重组及的税收政策工具利用与税负优化案例操作
4 全面营改增引发的特殊疑难问题风险诊断与化解和税收筹划的多税种协同
5 全面“营改增”背景下金融企业增值税政策操作及企业所得税和个人所得税协同管理
特色专长经典课:
6 企业所得税汇算清缴日常核算管理及核心问题深度剖析和典型实践案例借鉴
7 IPO 新三板税务风险防范及案例借鉴
8 房地产企业融资与并购业务税务风险防范及案例操作
9 PPP项目全流程税务风险管理与税收筹划
10 全面“营改增”背景下银行业税务风险防范及稽查应对
11 薪酬管理与股权激励税务风险防范与税收优化设计
12 融资租赁创新业务与产品设计中的税务风险防范与税收安排
13 非财部门行业税收管理节点与税收意识提升的八项措施
全行业通用课程:
1 企业如何通过日常核算以及变革管理来应对税务机关的大数据风险监控
2 全面营改增引发的特殊疑难问题风险诊断与化解和税收筹划的多税种协同
企业所得税汇算清缴及政策案例系列课程:
3 2017年度汇算清缴新政解读及核心问题深度剖析和典型实践案例借鉴
4 房地产企业和建筑企业所得税汇算清缴疑难问题解析及实践案例分享
5 集团企业所得税风险管控要点及案例点评;
6 制造业企业所得税汇算清缴风险点排查与实践案例借鉴
金融企业税收系列课程
7 金融业企业税收新政盘点与税务风险防范案例借鉴
8 全面“营改增”背景下银行业税务风险防范及稽查应对
9 全面“营改增”背景下证券业税务风险防范及稽查应对
10 全面“营改增”背景下金融企业增值税政策操作与企业所得税汇算清缴风险防范
11 金融企业职工薪酬福利设计中的个人所得税风险防范与安排及案例借鉴
12 2017年度金融业企业所得税汇算清缴及税收热点问题政策解读与税务风险防范和案例剖析
资本市场和大企业税收系列课程:
1 企业和个人资本运作并购重组及的税收政策工具利用与税负优化案例操作
2 泛资管业务税收政策解析和税务规划及案例分享
3 企业资本运作及并购重组税收政策解析及实践案例点评
4 资本交易税务风险防范及案例解析(税局版)
5 IPO 新三板过程中税务风险防范及案例借鉴
6 资产划转业务税务风险防范(国企版)
7 企业融资业务税务风险防范与案例
8 企业创始人与个人投资者资本运作个人所得税安排与筹划
房地产税收系列课程:
1 房地产企业“税务陷阱”透视与规避
2 房地产企业汇算清缴疑难问题解析与风险防范
3 房地产企业融资业务税务风险防范及案例
4 房地产开发全程税务管理指引与案例
5 全面营改增后房地产企业“平安纳税”和“节税安排”的九项修炼
6 土地一级开发的财税风险防范与案例
7 房地产企业并购税务风险防范与税收筹划案例
8 房地产非财人员税务筹必修课
建筑业和PPP 税收系列课程:
9 税收管理如何助推传统建筑承包商转型升级
10 PPP项目全流程税务风险管理与税收筹划
融资租赁税收系列课程:
1 融资租赁企业全流程财税管理与税收筹划
2 融资租赁创新业务与产品设计中的税务风险防范与税收安排
3 融资租赁税收热点疑难问题破解操作与架构设计税收安排
4 后“营改增”时代融资租赁税务稽查风险防范和自查补救操作及税务筹划安
5 融资租赁非财人员税务筹必修课
“营改增”系列课程:
6 金融业“营改增”疑难问题解析与案例分享
7 全面“营改增”背景下房地产、建安企业合同增值税风险管控
人力资源税收系列课程:
8 股权激励税务风险防范与税收优化设计
9 薪酬福利与员工股权激励设计和个人股东股权事项中的税务风险防范与优化安排
高净值个人税收课程:
10 高净值个人税务风险防范与税务规划